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更好發(fā)揮審計在推動改革發(fā)展中的作用——審計署有關(guān)負責(zé)人解讀審計工作報告的特點
堅持推動反腐斗爭,嚴肅揭露重大違紀違法問題
這位負責(zé)人說,審計工作報告反映了相關(guān)部門、單位、企業(yè)違反中央八項規(guī)定情況,全面剖析了審計移送的重大違紀違法問題線索,深入分析了國有企業(yè)等領(lǐng)域反腐制度建設(shè)方面的問題。
對審計移送的重大違紀違法問題線索,審計工作報告歸納了四個特點——濫用行政審批和國有資產(chǎn)資源管理等公共權(quán)力謀取私利、基層管理人員內(nèi)外勾結(jié)“一條龍”式造假騙取套取財政專項資金、金融機構(gòu)和有關(guān)企業(yè)工作人員非法利用內(nèi)幕信息牟利、借助網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實施非法集資等活動的問題比較突出。
審計報告指出,上年審計工作報告反映的問題已基本整改完畢,促進增收節(jié)支和挽回損失等6083億元,制定完善制度5947項,處理5500多人,對一些歷史遺留問題,有關(guān)部門和地方推進了深入核查、落實責(zé)任、妥善處置;對體制機制性問題,推進了相關(guān)領(lǐng)域改革和完善制度。(完)
編輯:楊嵐
關(guān)鍵詞:審計 負責(zé)人 推動 審計工作 工作報告